为进一步规范内部管理,充分发挥内部审计的评价、服务、控制和监督职能,提高项目资金使用效率及效益。近期,中心首次探索通过内部审计方式对个别中央转移支付项目执行及资金使用情况开展了监督检查。
此次内部审计工作由中心主要领导亲自挂帅,办公室牵头,抽调中心纪检、工会、办公室等相关工作人员各1人,组成内部审计工作小组,具体负责审计工作组织实施。审计工作期间,内审小组分工协作,通过调阅项目实施方案、项目执行过程资料、相关财务凭证资料和与项目工作人员面对面交流等方式,详细审查了2021年度中央转移支付项目中“卫生健康人才培养(紧缺人才培养)”“职业病防治”等2个项目完成情况及资金执行、管理、效益和以前年度项目资金结余支出情况,对资金是否按规定用途使用、绩效目标是否如期完成、有无挪作他用等违规行为进行了重点核查,对审计过程中发现的资金支出进度缓慢、绩效评价不及时、财务凭证附件资料不完善等问题进行了现场反馈,提出整改建议,并在现场工作结束后,形成了工作记录及内审报告。
本次内部审计工作的圆满完成,有助于进一步加强中心内部控制体系建设,促进内部管理的规范化,有助于推动常态化发现问题、纠正错误、堵塞漏洞、防范风险,亦是中心自主开展内部审计工作的一次有益尝试,也为今后逐步建立健全科学有效的内审工作机制积累了经验。
规财科 周俐岑
2023年8月9日